Mudanças entre as edições de "Orientações quando da Baixa de lançamentos Extras"
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− | Com a implementação do controle de Saldos Extra-Orçamentários colocado no sistema da contabilidade a partir da versão 2.4h de 25/04/2011 o usuário devera seguir alguns procedimentos para poder efetuar o lançamento de Baixas via Lançamentos Extras e emissão de Ordens de Pagamento do tipo Previdência Social-Recolhimento e Outras. | + | Com a implementação do controle de Saldos Extra-Orçamentários colocado no sistema da contabilidade a partir da versão '''2.4h''' de '''25/04/2011''' o usuário devera seguir alguns procedimentos para poder efetuar o lançamento de Baixas via '''Lançamentos Extras e emissão de Ordens de Pagamento do tipo Previdência Social-Recolhimento e Outras'''. |
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− | 3-A seguir o usuário deverá efetuar todos os lançamentos do mês, lançamentos ditos Normais (empenhos, Ordens de Pagamento, Receitas Orçamentárias e Receitas Extras também); | + | 3-A seguir o usuário deverá efetuar todos os lançamentos do mês, lançamentos ditos Normais (''empenhos, Ordens de Pagamento, Receitas Orçamentárias e Receitas Extras também''); |
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Edição das 11h21min de 28 de abril de 2011
Com a implementação do controle de Saldos Extra-Orçamentários colocado no sistema da contabilidade a partir da versão 2.4h de 25/04/2011 o usuário devera seguir alguns procedimentos para poder efetuar o lançamento de Baixas via Lançamentos Extras e emissão de Ordens de Pagamento do tipo Previdência Social-Recolhimento e Outras.
1-O Balanço Geral do Exercício Anterior deve estar fechado, porque e dele que o Contab irá processar os Saldos de Abertura das Contas do Ativo e Passivo;
2-Com o Balanço Geral do Exercício Anterior ok, deve-se Gerar o movimento do Plano de Contas Único (Siafem) no Contab, em JANEIRO, para que os saldos de abertura das contas sejam trazidas para o Balancete de Verificação;
3-A seguir o usuário deverá efetuar todos os lançamentos do mês, lançamentos ditos Normais (empenhos, Ordens de Pagamento, Receitas Orçamentárias e Receitas Extras também);
4-Agora deverá Gerar o movimento do Plano de Contas Único (Siafem) novamente, para que o sistema totalize os valores de inscrição das contas;
5-A etapa agora, será a da emissão das Baixas, via Lançamentos Extras e/ou emissão de Ordens de Pagamento do tipo Previdência Social-Recolhimento e Outras;
Caso, após a realização destes procedimentos acima o usuário não ter saldos das contas para serem baixados, deverá emitir, os relatórios que constam do sistema Contab - Gerencial (Relatórios e Pesquisas Gerenciais) , Anexo-I Ativo Realizável, quando dando baixa nas contas do grupo 1-Ativo, ou o Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante, quando dando baixa nas contas do grupo 2-Passivo.
Atenção a seguinte situação:
-Uso de contas diferentes quando da Retenção (descontos das Ordens de Pagamento) com a emissão de Baixas (via Lançamentos Extras e/ou emissão de Ordens de Pagamento do tipo Previdência Social-Recolhimento e Outras) Esta situação deve ser ajustado, caso o usuário tenha detectado este problema, segue abaixo um exemplo do uso correto da conta relativa ao INSS tanto na retenção, quanto no recolhimento.
Arquivo:Retencoes descontos ops.png Exemplo de uma conta usada para as Retenções do INSS. |
Arquivo:Titulos extra orcamentaria.png Exemplo de uma conta usada quando da emissão da Ordem de Pagamento Previdência Social-Recolhimento. |